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中國內部控製改革與發展
作者:
劉玉廷, 朱海林, 王宏
唯美同人
28 萬字
連載
《中國內部控製改革與發展》正文
正文 第1章 內部牽製
正文 第2章 會計控製
正文 第3章 全麵風險控製
正文 第4章 內部控製的未來發展
正文 第5章 內部會計控製規範框架體係
正文 第6章 內部會計控製基本規範
正文 第7章 內部會計控製具體規範(一)
正文 第8章 內部會計控製具體規範(二)
正文 第9章 內部會計控製規範與企業內部控製規範的有機銜接
正文 第10章 企業內部控製本質
正文 第11章 內部環境
正文 第12章 風險評估
正文 第13章 控製活動
正文 第14章 信息與溝通
正文 第15章 內部監督
正文 第16章 內部控製外部監督
正文 第17章 小企業內部控製
正文 第18章 銀行業務內部控製
正文 第19章 證券業務內部控製
正文 第20章 保險業務內部控製
正文 第21章 研究製定行政事業單位內部控製規範的重要意義
正文 第22章 行政事業單位內部控製國際發展概覽
正文 第23章 我國部分地區推進行政事業單位
正文 第24章 上市公司率先實施
正文 第25章 非上市大中型企業分步實施
正文 第26章 金融企業的加快實施
正文 第27章 抓好試點全麵推開
正文 第28章 非企業領域的內部控製
正文 第29章 注冊會計師行業的內部控製
正文 第30章 審計機關的重要作用
正文 第31章 內部控製與反腐倡廉
正文 第32章 內部控製的宏觀評價