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COSO框架下的內部控製
作者:
牛成喆
古代言情
15 萬字
連載
《COSO框架下的內部控製》正文
正文 第1章 序言
正文 第2章 內部控製理論的產生及發展
正文 第3章 內部控製研究的曆史和現狀
正文 第4章 本書的研究框架
正文 第5章 相關背景知識
正文 第6章 美國法規的要求
正文 第7章 國內法規的要求
正文 第8章 背景知識
正文 第9章 COSO目標
正文 第10章 COSO內部控製框架
正文 第11章 COSO框架下內部控製的
正文 第12章 本書選擇的案例
正文 第13章 誠信與道德價值觀
正文 第14章 提高工作能力及促進
正文 第15章 管理理念和經營風格
正文 第16章 組織結構
正文 第17章 權利和責任的分工
正文 第18章 人力資源政策及實施
正文 第19章 董事會與審計委員會
正文 第20章 反舞弊
正文 第21章 COSO報告中的規定
正文 第22章 描述業務流程
正文 第23章 風險識別過程
正文 第24章 對重要業務流程進行風險評估
正文 第25章 建立風險評估製度體係
正文 第26章 建立經營活動分析評價製度
正文 第27章 控製現狀描述與分析
正文 第28章 建立關鍵控製
正文 第29章 期末財務報告流程
正文 第30章 建立控製活動製度體係
正文 第31章 公司信息與溝通
正文 第32章 信息係統總體控製
正文 第33章 持續性監督
正文 第34章 獨立評估
正文 第35章 報告缺陷
正文 第36章 內部控製評價的發展
正文 第37章 內部控製評價研究的必要性
正文 第38章 內部控製評價的局限性
正文 第39章 內部控製評價主體的重要性
正文 第40章 外部審計師對內部控製的評價
正文 第41章 內部審計人員對內部控製的評價
正文 第42章 內部控製評價標準的選擇
正文 第43章 內部控製評價的基礎
正文 第44章 內部控製評價方法的
正文 第45章 內部控製評價的內容
正文 第46章 內部控製評價報告
正文 第47章 附錄
正文 第48章 參考文獻
正文 第49章 後記